Le groupe France Télécom a présenté ce matin ses résultats financiers définitifs pour l’exercice 2006, qui s’avèrent conforme aux résultats dévoilé début février (article du 2 février 2007).
Par ailleurs, le groupe a procédé dans son communiqué à la « réaffirmation d’une politique d’acquisition/cession prudente et sélective visant principalement des cibles dans des marchés à fort potentiel. » Une position qui ne clarifie pas les rumeurs de vente de sa filiale mobile aux Pays-Bas (article du 15 février 2007).
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 51,702 milliards d’euros au 31 décembre 2006, soit une progression annuelle de 7,5% en données historiques, hausse due en partie à l’acquisition de l’opérateur mobile espagnol Amena bouclée fin 2005 (article du 25 octobre 2005). La progression est seulement de 1,2% à base comparable, grâce notamment au développement des marchés à fort potentiel de croissance qui enregistrent une progression de 18,6% de leur chiffre d’affaires, alors que parallèlement, le chiffre d’affaires des marchés matures d’Europe occidentale évolue à -0,8% par rapport à l’année précédente.
France Télécom affiche ainsi des résultats annuels « légèrement supérieurs aux objectifs ». Ainsi, le Cash-flow organique de 7,15 milliards d’euros, supérieur à l’objectif annoncé de 6,95 milliards, et la diminution du taux de Marge Brute Opérationnelle de 1,4 point est en ligne avec l’objectif annoncé d’une baisse de 1 à 2 points de marge.
Le Résultat net Part du Groupe baisse, passant de 4,139 milliards d’euros en 2006 à 5,709 milliards d’euros en 2005, mais sans tenir compte des éléments exceptionnels, il s’inscrit en légère progression soit 4,152 milliards d’euros en 2006, contre 3,992 milliards d’euros en 2005.
Les dépenses d’investissements (CAPEX) ont représenté 6,73 milliards d’euros soit 13% du chiffre d’affaires en ligne avec l’objectif annoncé, contre 12,5% en 2005 (article du 15 février 2006). Le groupe prévoit d’ailleurs de maintenir ce taux d’investissement en 2007.
Commentant les résultats de l’activité de l’année 2006, Didier Lombard, Président-Directeur Général de France Télécom a déclaré : « La performance réalisée par le Groupe en 2006 valide totalement notre stratégie : nous affirmer comme leader européen du Haut Débit fixe et mobile notamment grâce à des offres de services convergents, et nous développer fortement dans les pays émergents grâce à nos fortes positions mobiles. Je tiens en particulier à souligner les performances réalisées en France en 2006, avec la confirmation de notre leadership dans les mobiles et la stabilisation de nos revenus dans le fixe grâce au succès du Haut Débit. Cette performance sur notre marché historique, l’un des plus concurrentiels aujourd’hui en Europe, témoigne de l’avance que nous avons prise dans la transformation de notre métier, en réponse aux évolutions réglementaires et technologiques du secteur.
Par delà ces performances opérationnelles pour lesquelles je tiens à saluer l’effort des équipes du Groupe, le profil financier du Groupe s’améliore : la dette diminue, la rentabilité est au rendez-vous et les efforts d’investissement restent soutenus. Pour 2007, nous réitérons donc notre objectif de 6,8 milliards d’euros de génération de cash flow organique. »